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公开范围: 面向全社会

中国共产主义青年团眉县委员会2019年部门决算

发布时间: 2020-09-15 16:55:07 浏览次数:

中国共产主义青年团眉县委员会2019年部门决算

 

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况说明    

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释


第一部分 部门概况    

一、部门主要职责及内设机构    

(一)主要职责    

团县委是县委领导下的全县先进青年的群众组织,是全县广大青年在实践中学习共产主义的学校,是县委的助手和后备军,是县委联系青年的桥梁和纽带。机关主要职责是:    

1、领导全县共青团的工作。根据县委的中心工作和上级团委的要求,制定全县共青团工作的规划与计划;负责县少工委、县预青专项组、县志愿者协会工作,领导及指导全县青少年社会团体的工作;负责督促并检查各基层团组织的工作。    

2、组织和带领全县团员青年在建设“四个眉县”,实现高质量突破中发挥生力军和突击队的作用。    

3、加强共青团的组织建设和作风建设,整顿共青团的组织,带好共青团队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部,宣传、表彰、推荐优秀青年干部。    

4、指导并组织全县青少年思想道德、整治理论教育,以及宣传文化活动和活动阵地建设。    

5、组织调查青少年思想动态和青年工作情况,研究青年运    

动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作,    

提出相应对策。    

6、协助县政府处理、协调与青少年利益相关的事务,维护和代表青少年的合法权益。负责县未成年人保护委员会和县综治委预防青少年的日常工作。    

7、协助政府教育部门做好全县学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。    

8、组织、指导各级团组织做好共青团属企事业单位、青少年事业发展的管理工作,实施全县“希望工程’的有关工作。    

9、完成县委、县政府和上级团委交办的其他任务。    

(二)内设机构    

中国共产主义青年团眉县委员会2020年度决算包括本级部门本级(机关)决算。    

二、部门决算单位构成    

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,只包括本级单位:    

序号                    

单位名称                    

1                    

中国共产主义青年团眉县委员会                    

三、部门人员情况    


截止2019年底,本部门人员编制3人,其中行政编制2人、事业编制1人;实有人员6人,其中行政2人、事业1人、西部志愿者2人、见习大学生1人。    

第二部分 2019年度部门决算表    

序号                    

内容                    

是否                    

空表                    

表格为空的理由                    

表1                    

收入支出决算总表                    

                   

表2                    

收入决算表                    

                   

表3                    

支出决算表                    

                   

表4                    

财政拨款收入支出决算总表                    

                   

表5                    

一般公共预算财政拨款支出决算表                    

(按功能分类科目)                    

                   

表6                    

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)                    

                   

表7                    

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表                    

                   

表8                    

政府性基金预算财政拨款收入支出                    

决算表                    

                   

我单位不涉及政府性基金收支                    

收入支出决算总表    

公开01表    

编制部门:中国共产主义青年团眉县委员会                               金额单位:万元    

收    入                    

支    出                    

项    目                    

决算数                    

项目                    

决算数                    

1、一般公共预算财政拨款                    

69.49                    

  1、一般公共服务支出                    

64.14                    

2、政府性基金预算财政拨款                    

0.00                    

  2、外交支出                    

0.00                    

3、国有资本经营预算财政拨款                    

0.00                    

  3、国防支出                    

0.00                    

4、上级补助收入                    

0.00                    

  4、公共安全支出                    

0.00                    

5、事业收入                    

0.00                    

  5、教育支出                    

0.00                    

6、经营收入                    

0.00                    

  6、科学技术支出                    

0.00                    

7、附属单位上缴收入                    

0.00                    

  7、文化旅游体育与传媒支出                    

0.00                    

8、其他收入                    

0.00                    

  8、社会保障和就业支出                    

3.08                    

  9、卫生健康支出                    

1.12                    

  10、节能环保支出                    

0.00                    

  11、城乡社区支出                    

0.00                    

  12、农林水支出                    

0.00                    

  13、交通运输支出                    

0.00                    

  14、资源勘探信息等支出                    

0.00                    

  15、商业服务业等支出                    

0.00                    

  16、金融支出                    

0.00                    

  17、援助其他地区支出                    

0.00                    

  18、自然资源海洋气象等支出                    

0.00                    

  19、住房保障支出                    

1.14                    

  20、粮油物资储备支出                    

0.00                    

  21、灾害防治及应急管理支出                    

0.00                    

22、其他支出                    

0.00                    

本年收入合计                    

69.49                    

本年支出合计                    

69.49                    

用事业基金弥补收支差额                    

0.00                    

结余分配                    

0.00                    

年初结转和结余                    

0.03                    

年末结转和结余                    

0.03                    

收入总计                    

69.52                    

支出总计                    

69.52                    

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。    

收入决算表    

公开02表    

编制部门:中国共产主义青年团眉县委员会                               金额单位:万元    

项目                    

本年收入合计                    

财政拨款收入                    

上级补助收入                    

事业收入                    

经营收入                    

附属单位上缴收入                    

其他收入                    

功能分类科目编码                    

科目名称                    

小计                    

其中:教育收费                    

合计                    

69.49                    

69.49                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

201                    

一般公共服务支出                    

64.14                    

64.14                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

20129                    

群众团体事务                    

63.99                    

63.99                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

2012901                    

行政运行                    

46.99                    

46.99                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

2012902                    

一般行政管理事务                    

17.00                    

17.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

20132                    

组织事务                    

0.15                    

0.15                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

2013204                    

公务员事务                    

0.15                    

0.15                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

208                    

社会保障和就业支出                    

3.08                    

3.08                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

20805                    

行政事业单位离退休                    

3.08                    

3.08                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

2080505                    

机关事业单位基本养老保险缴费支出                    

3.08                    

3.08                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

210                    

卫生健康支出                    

1.12                    

1.12                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

21011                    

行政事业单位医疗                    

1.12                    

1.12                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

2101101                    

行政单位医疗                    

1.12                    

1.12                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

221                    

住房保障支出                    

1.14                    

1.14                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

22102                    

住房改革支出                    

1.14                    

1.14                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

2210201                    

住房公积金                    

1.14                    

1.14                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

                 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。     

支出决算表    

公开03表    

编制部门:中国共产主义青年团眉县委员会                               金额单位:万元    

项目                    

本年支出合计                    

基本支出                    

项目支出                    

上缴上级支出                    

经营支出                    

对附属单位补助支出                    

功能分类科目编码                    

科目名称                    

合计                    

69.49                    

52.49                    

17.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

201                    

一般公共服务支出                    

64.14                    

47.14                    

17.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

20129                    

群众团体事务                    

63.99                    

46.99                    

17.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

2012901                    

  行政运行                    

46.99                    

46.99                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

2012902                    

  一般行政管理事务                    

17.00                    

0.00                    

17.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

20132                    

组织事务                    

0.15                    

0.15                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

2013204                    

  公务员事务                    

0.15                    

0.15                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

208                    

社会保障和就业支出                    

3.08                    

3.08                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

20805                    

行政事业单位离退休                    

3.08                    

3.08                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

2080505                    

  机关事业单位基本养老保险缴费支出                    

3.08                    

3.08                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

210                    

卫生健康支出                    

1.12                    

1.12                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

21011                    

行政事业单位医疗                    

1.12                    

1.12                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

2101101                    

  行政单位医疗                    

1.12                    

1.12                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

221                    

住房保障支出                    

1.14                    

1.14                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

22102                    

住房改革支出                    

1.14                    

1.14                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

2210201                    

  住房公积金                    

1.14                    

1.14                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。    

     

财政拨款收入支出决算总表    

公开04表    

编制部门:中国共产主义青年团眉县委员会                               金额单位:万元    

                        

                        

                       

决算数                    

项目                    

决算数                    

合计                    

一般公共预算财政拨款                    

政府性基金预算财政拨款                    

1、一般公共预算财政拨款                    

69.49                    

1、一般公共服务支出                    

64.14                    

64.14                    

0.00                    

2、政府性基金预算财政拨款                    

0.00                    

2、外交支出                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

3、国有资本经营预算收入                    

0.00                    

3、国防支出                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

4、公共安全支出                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

5、教育支出                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

6、科学技术支出                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

7、文化旅游体育与传媒支出                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

8、社会保障和就业支出                    

3.08                    

3.08                    

0.00                    

9、卫生健康支出                    

1.12                    

1.12                    

0.00                    

10、节能环保支出                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

11、城乡社区支出                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

12、农林水支出                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

13、交通运输支出                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

14、资源勘探信息等支出                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

15、商业服务业等支出                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

16、金融支出                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

17、援助其他地区支出                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

18、自然资源海洋气象等支出                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

19、住房保障支出                    

1.14                    

1.14                    

0.00                    

20、粮油物资储备支出                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

21、灾害防治及应急管理支出                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

22、其他支出                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

本年收入合计                    

69.49                    

本年支出合计                    

69.49                    

69.49                    

0.00                    

年初财政拨款结转和结余                    

0.00                    

年末财政拨款结转和结余                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

1、一般公共预算财政拨款                    

0.00                    

2、政府性基金预算财政拨款                    

0.00                    

总计                    

69.49                    

总计                    

69.49                    

69.49                    

0.00                    

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。    

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)    

公开05表    

编制部门:中国共产主义青年团眉县委员会                               金额单位:万元    

项目                    

本年支出合计                    

基本支出                    

项目支出                    

备注                    

功能分类科目编码                    

科目名称                    

小计                    

人员经费                    

公用经费                    

合计                    

69.49                    

52.49                    

44.49                    

8.00                    

17.00                    

201                    

一般公共服务支出                    

64.14                    

47.14                    

39.14                    

8.00                    

17.00                    

20129                    

群众团体事务                    

63.99                    

46.99                    

38.99                    

8.00                    

17.00                    

2012901                    

  行政运行                    

46.99                    

46.99                    

38.99                    

8.00                    

0.00                    

2012902                    

  一般行政管理事务                    

17.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

17.00                    

20132                    

组织事务                    

0.15                    

0.15                    

0.15                    

0.00                    

0.00                    

2013204                    

  公务员事务                    

0.15                    

0.15                    

0.15                    

0.00                    

0.00                    

208                    

社会保障和就业支出                    

3.08                    

3.08                    

3.08                    

0.00                    

0.00                    

20805                    

行政事业单位离退休                    

3.08                    

3.08                    

3.08                    

0.00                    

0.00                    

2080505                    

  机关事业单位基本养老保险缴费支出                    

3.08                    

3.08                    

3.08                    

0.00                    

0.00                    

210                    

卫生健康支出                    

1.12                    

1.12                    

1.12                    

0.00                    

0.00                    

21011                    

行政事业单位医疗                    

1.12                    

1.12                    

1.12                    

0.00                    

0.00                    

2101101                    

  行政单位医疗                    

1.12                    

1.12                    

1.12                    

0.00                    

0.00                    

221                    

住房保障支出                    

1.14                    

1.14                    

1.14                    

0.00                    

0.00                    

22102                    

住房改革支出                    

1.14                    

1.14                    

1.14                    

0.00                    

0.00                    

2210201                    

  住房公积金                    

1.14                    

1.14                    

1.14                    

0.00                    

0.00                    

     

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
   

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)    

公开06表    

编制部门:中国共产主义青年团眉县委员会                               金额单位:万元    

项目                    

本年支出合计                    

人员经费                    

公用经费                    

备注                    

经济分类科目编码                    

科目名称                    

合计                    

52.49                    

44.49                    

8.00                    

301                    

工资福利支出                    

0.00                    

44.49                    

0.00                    

30101                    

  基本工资                    

0.00                    

9.72                    

0.00                    

30102                    

  津贴补贴                    

0.00                    

12.21                    

0.00                    

30103                    

  奖金                    

0.00                    

0.15                    

0.00                    

30108                    

  机关事业单位基本养老保险缴费                    

0.00                    

3.08                    

0.00                    

30110                    

  职工基本医疗保险缴费                    

0.00                    

1.12                    

0.00                    

30113                    

  住房公积金                    

0.00                    

1.14                    

0.00                    

30199                    

  其他工资福利支出                    

0.00                    

17.06                    

0.00                    

302                    

商品和服务支出                    

0.00                    

0.00                    

8.00                    

30201                    

  办公费                    

0.00                    

0.00                    

3.00                    

30202                    

  印刷费                    

0.00                    

0.00                    

2.00                    

30211                    

  差旅费                    

0.00                    

0.00                    

3.00                    

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。    

一般公共预算财政拨款“三公”经费    

及会议费、培训费支出决算表    

公开07表    

编制部门:中国共产主义青年团眉县委员会                                金额单位:万元    

项目                    

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费                    

会议费                    

培训费                    

小计                    

因公出国(境)费用                    

公务接待费                    

公务用车购置及运行维护费                    

小计                    

公务用车购置费                    

公务用车运行维护费                    

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

预算数                    

0.39                    

0.00                    

0.39                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.60                    

0.62                    

决算数                    

0.39                    

0.00                    

0.39                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.60                    

0.62                    

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

公开08表    

编制部门:中国共产主义青年团眉县委员会                               金额单位:万元    

项    目                    

年初结转和结余                    

本年收入                    

本年支出                    

年末结转和结余                    

功能分类科目编码                    

科目名称                    

小计                    

基本支出                    

项目支出                    

合计                    

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。    

     

第三部分 2019 年部门决算情况说明    

     

一、收入支出决算总体情况说明    

   

2019年收入总体情况及比上年增长21.1万元,主要原因是村级团干部待遇提高。    

2019年支出总体情况及比上年增长21.1万元,增加主要原因是村级团干部待遇提高。    

二、收入决算情况说明    

   

2019年收入合计69.49万元,其中:财政拨款收入69.49万元,占100%。    

三、支出决算情况说明     

   

2019年支出合计69.49万元,其中:基本支出52.49万元,占76%;项目支出17万元,占24%。    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     

   

2019财政拨款收入比上年增长21.1万元,主要因为村级团干部待遇提高    

2019财政拨款支出比上年增长21.1万元,主要因为村级团干部待遇提高    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。    

   

2019 年财政拨款支出69.49 万元,占本年支出合    

计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加21.1万元,主要原因是村级干部待遇增加。    

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。    

2019 年财政拨款支出年初预算为69.49万元,支出决算为69.49万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:    

1.一般公共服务支出。    

年初预算为64.14万元,支出决算为64.14万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。    

2.社会保障就业支出。    

年初预算为3.08万元,支出决算为3.08万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。    

3.卫生健康支出。    

年初预算为1.12万元,支出决算为1.12万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。    

4.住房保障支出。    

年初预算为1.14万元,支出决算为1.14万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2019年一般公共预算财政拨款基本支出69.49万元,包括:人员经费支出44.49万元和公用经费支出8万元。    

人员经费44.49万元,主要包括基本工资39.14万元,机关事业养老保险3.08万元,医疗1.12万元,住房公积金1.14万元。    

公用经费8万元,主要包括办公费8万元。    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明    

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。    

2019三公经费财政拨款支出预算为0.39万元,支出决算为0.39万元,完成预算的100%。    

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。    

2019三公经费财政拨款支出决算中,因公务接待费支出决算0.39万元,占100%。    

(三)培训费支出情况说明。    

示例:2019年培训费预算为0.62万元,支出决算为0.62万元,完成预算的100%。    

(四)会议费支出情况说明。    

2019会议费预算为0.6万元,支出决算为0.6万元完成预算的100%。    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明    

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表    

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明    

本部门无国有资本经营决算拨款收支    

十、预算绩效情况说明    

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。    

本部门无政府性基金预算项目。    

   


   


十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为7万元,支出决算为7万元,完成预算的100%。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截止2019年末,本部门没有车辆,无单价50万元以上的通用社保

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。