索引号: 发布机构: 眉县行政审批局
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眉县行政审批服务局2019年部门决算

发布时间: 2020-09-15 16:18:26 浏览次数:

眉县行政审批服务局2019年部门决算

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况说明 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

(三)培训费支出情况说明 

(四)会议费支出情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、预算绩效情况说明 

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明 

(一)机关运行经费支出情况说明 

(二)政府采购支出情况说明 

(三)国有资产占用及购置情况说明 

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责
 1.贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批的法律和政策,负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定并组织实施。
    2.负责优化行政审批和政务服务环境,提出解决意见和建议,为县委、县政府科学决策提供依据。
    3.负责集中办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、城市管理等领域的行政审批事项,并对审批行为承担相应法律责任;负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作。
    4.负责规范全县行政审批和政务服务行为,建立和完善相应工作机制;负责对集中的行政审批事项进行流程再造、优化审批环节、压缩审批时限,提升服务质量;对行政审批事项办理情况进行跟踪督办,协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。
    5.负责对县级部门和中省市垂直管理部门进驻县政务服务中心审批窗口实施日常监管和管理。
    6.会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系的建设,推进行政审批和政务服务标准化建设。
    7.协调指导、监督检查镇街行政审批服务工作。
    8.负责县级审批服务事项的咨询、引导工作。
    9.负责对县政务服务中心和各分中心的运行进行指导和监督;负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。
    10.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)内设机构
1.办公室。负责机关日常运转。承担机关重要文稿、公文的起草工作;负责文电、会务、机要、档案、保密、安全、综合治理、机关财务、资产管理、后勤服务等工作。负责行政审批事项监管的相关协调工作;负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、精神文明、教育培训、目标责任考核、离退休人员服务管理等工作;负责机关党务、工青妇工作;负责机关新闻宣传、信息工作;负责政务服务管理和运行监管等工作。
    2.政策法规股。贯彻执行国家、省、市、县有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规;负责行政审批事项的承接、调整、下放等审核工作;牵头负责人大建议、政协提案办理工作;负责机关依法行政工作和行政审批涉及的法律、法规咨询解释、教育和培训工作;办理涉及行政审批的行政复议和行政应诉事项。
    3.社会事业股。负责社会团体、民族宗教、文物、司法、人力资源和社会保障等涉及社会事务有关事项的审批工作;负责文化旅游、广电、教育、体育、卫生和计划生育等涉及文教卫生有关事项的审批工作。
    4.农林水务股。负责农业农村、林业水利等涉及农林水务有关事项的审批工作。
    5.勘验评审股。负责协调相关部门进驻集中办公;负责并联审批、代办服务等的协调;负责统一组织联合勘验工作。
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号

单位名称

1

眉县行政审批服务局

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制18人,其中行政编制6人、事业编制12人;实有人员18人,其中行政6人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

表2

收入决算表

表3

支出决算表

表4

财政拨款收入支出决算总表

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

不涉及

收入支出决算总表

公开01

编制部门:眉县行政审批服务局金额单位:万元

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

142.28

  1、一般公共服务支出

136.37

2、政府性基金预算财政拨款

  2、外交支出

3、国有资本经营预算财政拨款 

  3、国防支出

4、上级补助收入

  4、公共安全支出

5、事业收入

  5、教育支出

6、经营收入

  6、科学技术支出

7、附属单位上缴收入

  7、文化旅游体育与传媒支出

8、其他收入

  8、社会保障和就业支出

3.26

  9、卫生健康支出

1.33

  10、节能环保支出

  11、城乡社区支出

  12、农林水支出

  13、交通运输支出

  14、资源勘探信息等支出

  15、商业服务业等支出

  16、金融支出

  17、援助其他地区支出

  18、自然资源海洋气象等支出

  19、住房保障支出

1.32

  20、粮油物资储备支出

  21、灾害防治及应急管理支出

22、其他支出

本年收入合计

142.28

本年支出合计

142.28

用事业基金弥补收支差额

结余分配 

年初结转和结余

年末结转和结余

收入总计

142.28

支出总计

142.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02

编制部门:眉县行政审批服务局金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:

教育

收费

合计

142.28

142.28

201

一般公共服务支出

136.37

136.37

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

136.07

136.07

2010301

行政运行

12.28

12.28

2010302

   一般行政管理事务

40.00

40.00

2010306

政务公开审批

70.35

70.35

2010350

事业运行

13.44

13.44

20132

组织事务

0.30

0.30

2013204

公务员事务

0.30

0.30

208

社会保障和就业支出

3.26

3.26

20805

行政事业单位离退休

3.26

3.26

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.26

3.26

210

卫生健康支出

1.33

1.33

21011

行政事业单位医疗

1.33

1.33

2101101

行政单位医疗

1.33

1.33

221

住房保障支出

1.32

1.32

22102

住房改革支出

1.32

1.32

2210201

住房公积金

1.32

1.32

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03

编制部门:眉县行政审批服务局金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

142.28

102.28

40.00

201

一般公共服务支出

136.37

96.37

40.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

136.07

96.07

40.00

2010301

行政运行

12.28

12.28

2010302

   一般行政管理事务

40.00

40.00

2010306

政务公开审批

70.35

70.35

2010350

事业运行

13.44

13.44

20132

组织事务

0.30

0.30

2013204

公务员事务

0.30

0.30

208

社会保障和就业支出

3.26

3.26

20805

行政事业单位离退休

3.26

3.26

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.26

3.26

210

卫生健康支出

1.33

1.33

21011

行政事业单位医疗

1.33

1.33

2101101

行政单位医疗

1.33

1.33

221

住房保障支出

1.32

1.32

22102

住房改革支出

1.32

1.32

2210201

住房公积金

1.32

1.32

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制部门:眉县行政审批服务局金额单位:万元

收入

支出

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

142.28

1、一般公共服务支出

136.37

136.37

2、政府性基金预算财政拨款

2、外交支出

3、国有资本经营预算收入

3、国防支出

4、公共安全支出

5、教育支出

6、科学技术支出

7、文化旅游体育与传媒支出

8、社会保障和就业支出

3.26

3.26

9、卫生健康支出

1.33

1.33

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

12、农林水支出

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、自然资源海洋气象等支出

19、住房保障支出

1.32

1.32

20、粮油物资储备支出

21、灾害防治及应急管理支出

22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制部门:眉县行政审批服务局金额单位:万元

收入

支出

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

142.28

本年支出合计

142.28

142.28

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款

结转和结余

一、一般公共预   

算财政拨款

二、政府性基金预 

算财政拨款

收入总计

142.28

支出总计

142.28

142.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开05

编制部门:眉县行政审批服务局金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

142.28

102.28

30.83

71.45

40.00

201

一般公共服务支出

136.37

96.37

24.92

71.45

40.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

136.07

96.07

24.62

71.45

40.00

2010301

行政运行

12.28

12.28

11.18

1.10

2010302

   一般行政管理事务

40.00

40.00

2010306

政务公开审批

70.35

70.35

70.35

2010350

事业运行

13.44

13.44

13.44

20132

组织事务

0.30

0.30

0.30

2013204

公务员事务

0.30

0.30

0.30

208

社会保障和就业支出

3.26

3.26

3.26

20805

行政事业单位离退休

3.26

3.26

3.26

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.26

3.26

3.26

210

卫生健康支出

1.33

1.33

1.33

21011

行政事业单位医疗

1.33

1.33

1.33

2101101

行政单位医疗

1.33

1.33

1.33

221

住房保障支出

1.32

1.32

1.32

22102

住房改革支出

1.32

1.32

1.32

2210201

住房公积金

1.32

1.32

1.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍

五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06

编制部门:眉县行政审批服务局金额单位:万元

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

102.28

30.83

71.45

301

工资福利支出

30.83

  30101

基本工资

10.29

  30102

津贴补贴

6.27

  30103

  奖金

0.30

  30107

  绩效工资

8.06

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.26

  30110

  职工基本医疗保险缴费

1.33

  30113

  住房公积金

1.32

302

商品和服务支出

71.45

  30201

  办公费

27.75

  30202

  印刷费

5.00

  30205

  水费

2.00

  30206

  电费

7.00

  30209

  物业管理费

2.50

  30211

  差旅费

5.00

  30215

  会议费

1.00

  30216

  培训费

20.00

  30217

  公务接待费

0.10

  30239

  其他交通费

1.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07

编制部门:眉县行政审批服务局金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

0.10

0.10

1.00

30.00

决算数

0.10

0.10

1.00

30.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

编制部门:眉县行政审批服务局金额单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2019年本部门预算收入142.28万元,其中一般公共预算拨款收入142.28万元,较上年无增减变化,主要原因是本部门为2019年机改新成立单位。

2019年本部门预算支出142.28万元,其中一般公共预算拨款支出142.28万元,较上年无增减变化,主要原因是本部门为2019年机改新成立单位。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计142.28万元,其中:财政拨款收入142.28万元,占100%;事业收入0元,经营收入0元,其他收入0元。    

三、支出决算情况说明 

2019年支出合计142.28万元,其中:基本支出102.28万元,占71.89%;项目支出40万元,占28.11%;经营支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年本部门财政拨款收入142.28万元,其中一般公共预算拨款收入142.28万元2019年本部门财政拨款收入较上年无增减变化,主要原因是本部门为2019年机改新成立单位;2019年本部门财政拨款支出142.28万元,其中一般公共预算拨款支出142.28万元2019年本部门财政拨款支出较上年无增减变化,主要原因是本部门为2019年机改新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出142.28万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出无增减变化,主要原因是本部门为2019年机改新成立单位。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为142.28万元,支出决算为142.28万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中: 

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为12.28万元,支出决算为12.28万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事业(项)。

年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)政务公开审批(项)。

年初预算为70.35万元,支出决算为70.35万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算为13.44万元,支出决算为13.44万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

年初预算为0.3万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为3.26万元,支出决算为3.26万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为1.33万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为1.32万元,支出决算为1.32万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出102.28万元,包括:人员经费支出30.83万元和公用经费支出71.4万元。

人员经费30.83万元,主要包括基本工资10.29万元,津贴补贴6.27万元,奖金0.30万元,绩效工资8.06万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.26万元,职工基本医疗保险缴费1.33万元,住房公积金1.32万元。

公用经费71.45万元,主要包括办公费27.75万元,印刷费5.00万元,水费2.00万元,电费7.00万元,物业管理费2.50万元,差旅费5.00万元,会议费1.00万元,培训费20.00万元,公务接待费0.10万元,其他交通费用1.09万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元,支出决算为0.10万元,完成预算的100%。决算数较预算数无增减变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置费支出0元;公务用车运行维护费支出决算0元;公务接待费支出决算0.10万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出情况说明

2019年公务接待2批次,20人次,预算为0.10万元,支出决算为0.10万元,完成预算的100%,决算数较预算数无增减变化。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为30.00万元,支出决算为30.00万元,完成预算的100%,决算数较预算数无增减变化。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成预算的100%,决算数较预算数无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

 眉县政务服务中心建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数40万元,执行数 40万元,完成预算的100%。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为102.28万元,支出决算102.28万元,完成预算的100%,决算数较预算数无增减变化。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套);2019年没有购置车辆,没有购置单价50万元以上的通用设备。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

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