索引号: 6103260004/2024-00592 | 发布机构: 眉县审计局 |
生成日期: 2024-03-29 | 公开方式: 主动公开 |
公开范围: 面向全社会 |
眉县审计局紧紧围绕县委、县政府决策部署和中心工作,立足经济监督定位,聚焦财政财务收支审计主责主业,全面推进2023年度财政预算执行审计。本次审计包括县本级和7个部门单位以及10个部门单位内审自查抽查。
一是做实研究审计,明确审计重点。聚焦被审计对象主责主业,扎实开展审前调查,明确审计目标及重点。在审计项目实施中,重点关注预算编制及执行、预算绩效管理、政府采购、落实过紧日子要求和审计查出问题整改等方面存在的问题,分析原因并提出有针对性的建议,增强预算约束力,提高资金使用效益。
二是强化过程管理,提升审计质量。牢固树立审计质量是审计工作“生命线”理念,坚持以资金走向为主线,对重点事项进行延伸审计,力争把每一个问题查深查透。在问题定性上,认真选择恰当的法律法规,确保审计发现的问题定性准确、处理适当。在复核审理上,认真执行分级质量控制制度,对审计证据、审计结论进行层层复核、逐级把关。
三是注重数据分析,提升审计效率。采集审计所需的预算指标、国库集中支付、部门预算、政府采购等财政财务数据、业务数据,并对数据进行清理、转换、存储,初步构建起审计大数据体系。按照确定的审计思路和重点事项,对数据进行技术分析筛选出疑点,根据数据分析结果进行核实取证,有效缩短了审计周期。