根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,自2024年3月18日至4月30日,县审计局对县教育体育局2023年度财政预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
县教体局是负责全县教育和体育运动工作的政府工作部门,县财政一级预算拨款单位。县教育体育局2023年县本级预算收入实际收入458.09万元,比年初下达预算收入44797.54万元,少收入44339.45万元;县本级预算支出453.84万元,比年初预算支出44797.54万元,少支出44343.37万元。收支差异原因主要是专项资金和二级单位工资福利支出均在往来账项中核算,未计入机关收入支出。
二、审计评价
审计结果表明,县教育体育局提供的会计资料基本真实反映了2023年财政收支情况,内控制度基本健全,执行基本规范,财政收支基本合法,但在非税收入管理、资金结算和资产管理等方面还存在一些问题,需进一步加强和规范。
三、审计发现的主要问题
1.非税收入管理不规范。
2.应缴财政资金未及时上缴。
3.未严格执行公务卡结算制度。
4.资产管理不规范。
四、审计处理情况及建议
对上述问题,县审计局已按照国家法律、法规的规定出具了审计报告,下达了审计决定书。对非税收入管理不规范的问题,要求县教育体育局完善收缴程序,防范资金管控风险;对应缴财政资金未及时上缴的问题,要求县教育体育局及时上缴应缴财政资金;对未严格执行公务卡结算制度的问题,要求县教育体育局加强现金结算管理,大额支出积极推行公务卡结算制度;对资产管理不规范的问题,要求县教育体育局加强资产管理,确保资产账账相符、账实相符。同时建议县教育体育局强化非税收入管理,加强资金资产管理,健全内部控制制度。
眉县审计局
2024年8月12日
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