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中共眉县直属机关工作委员会2019年部门决算

发布时间: 2020-09-15 16:25:05

 

中共眉县直属机关工作委员会2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明    

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见或建议。

2.对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复。

3.督促指导所属机关基层党组织按期进行换届;审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示;审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

4.配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设。

5.指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。

6.了解和掌握所属机关工作人员的思想状况,指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

7.对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8.按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

9.领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

10.对所属机关基层党组织贯彻执行《条例》情况进行督促检查,每年向县委报告。

11.履行县委规定的其他职责任务。

(二)内设机构

中共眉县直属机关工委是县委派出机构,领导县直机关党的工作,向县委负责并报告工作。根据2015 “三定”方案和编制要求,县直机关工委行政编制3名,设书记1名,副书记1名。工委设1个内设机构(办公室)。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级预算单位:

序号

单位名称

1

中共眉县直属机关工作委员会

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制3人,其中行政编制3人;实有人员4人,其中行政4人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

1

收入支出决算总表



2

收入决算表



3

支出决算表



4

财政拨款收入支出决算总表



5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)



6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

不涉及

8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

不涉及

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01

编制部门:中共眉县直属机关工作委员会                               金额单位:万元

   

   

   

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

67.31

  1、一般公共服务支出

56.00

2、政府性基金预算财政拨款


  2、外交支出

0.00

3、国有资本经营预算财政拨款


  3、国防支出

0.00

4、上级补助收入


  4、公共安全支出

0.00

5、事业收入


  5、教育支出

0.00

6、经营收入


  6、科学技术支出

0.00

7、附属单位上缴收入


  7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

8、其他收入


  8、社会保障和就业支出

6.50



  9、卫生健康支出

2.38



    10、节能环保支出

0.00



    11、城乡社区支出

0.00



    12、农林水支出

0.00



    13、交通运输支出

0.00



    14、资源勘探信息等支出

0.00



    15、商业服务业等支出

0.00



    16、金融支出

0.00



    17、援助其他地区支出

0.00



    18、自然资源海洋气象等支出

0.00



    19、住房保障支出

2.43



    20、粮油物资储备支出

0.00



    21、灾害防治及应急管理支出

0.00



22、其他支出

0.00

本年收入合计

67.31

本年支出合计

67.31

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.03

年末结转和结余

0.03

收入总计

67.33

支出总计

67.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02

编制部门:中共眉县直属机关工作委员会                             金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计









201

一般公共服务支出

67.31

67.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

 行政运行

55.70

55.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

 一般行政管理事务

47.20

47.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03

编制部门:中共眉县直属机关工作委员会                               金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

67.31

58.81

8.50

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

56.00

47.50

8.50

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

55.70

47.20

8.50

0.00

0.00

0.00

2013101

 行政运行

47.20

47.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

 一般行政管理事务

8.50

0.00

8.50

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

 公务员事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

56.00

47.50

8.50

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

55.70

47.20

8.50

0.00

0.00

0.00

2013101

 行政运行

47.20

47.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

 一般行政管理事务

8.50

0.00

8.50

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00










注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制部门:中共眉县直属机关工作委员会                           金额单位:万元                                              

收入

支出

   

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

67.31

1、一般公共服务支出

56.00

56.00

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

3、国防支出

0.00

0.00

0.00



4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00



5、教育支出

0.00

0.00

0.00



6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00



7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00



8、社会保障和就业支出

6.50

6.50

0.00



9、卫生健康支出

2.38

2.38

0.00



10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00



11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00



12、农林水支出

0.00

0.00

0.00



13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00



14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00



15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00



16、金融支出

0.00

0.00

0.00



17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00



18、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00



19、住房保障支出

2.43

2.43

0.00



20、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00



21、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00



22、其他支出

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制部门:中共眉县直属机关工作委员会                               金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

67.31

本年支出合计

67.31

67.31

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款

结转和结余

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预  

算财政拨款

0.00





二、政府性基金预

算财政拨款

0.00





收入总计

67.31

支出总计

67.31

67.31

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 公开05

编制部门:中共眉县直属机关工作委员会                             金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

67.31

58.81

52.70

6.11

8.50

67.31

201

一般公共服务支出

56.00

47.50

41.39

6.11

8.50

56.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

55.70

47.20

41.09

6.11

8.50

55.70

2013101

 行政运行

47.20

47.20

41.09

6.11

0.00

47.20

2013102

 一般行政管理事务

8.50

0.00

0.00

0.00

8.50

8.50

20132

组织事务

0.30

0.30

0.30

0.00

0.00

0.30

2013204

 公务员事务

0.30

0.30

0.30

0.00

0.00

0.30

208

社会保障和就业支出

6.50

6.50

6.50

0.00

0.00

6.50

20805

行政事业单位离退休

6.50

6.50

6.50

0.00

0.00

6.50

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.50

6.50

6.50

0.00

0.00

6.50

210

卫生健康支出

2.38

2.38

2.38

0.00

0.00

2.38

21011

行政事业单位医疗

2.38

2.38

2.38

0.00

0.00

2.38

2101101

 行政单位医疗

2.38

2.38

2.38

0.00

0.00

2.38

221

住房保障支出

2.43

2.43

2.43

0.00

0.00

2.43

22102

住房改革支出

2.43

2.43

2.43

0.00

0.00

2.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06

编制部门:中共眉县直属机关工作委员会                             金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

58.81

52.70

6.11

58.81

301

工资福利支出

0.00

52.70

0.00

0.00

30101

 基本工资

0.00

25.48

0.00

0.00

30102

 津贴补贴

0.00

11.85

0.00

0.00

30103

 奖金

0.00

2.21

0.00

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

6.50

0.00

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

2.38

0.00

0.00

30113

 住房公积金

0.00

2.43

0.00

0.00

30114

 医疗费

0.00

1.85

0.00

0.00

302

商品和服务支出

0.00

0.00

6.11

0.00

30201

 办公费

0.00

0.00

2.33

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

0.00

3.78

0.00

301

工资福利支出

0.00

52.70

0.00

0.00

30101

 基本工资

0.00

25.48

0.00

0.00

30102

 津贴补贴

0.00

11.85

0.00

0.00

30103

 奖金

0.00

2.21

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 公开07

编制部门:中共眉县直属机关工作委员会                             金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数








决算数








注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

编制部门:中共眉县直属机关工作委员会                              金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计






































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长4.2万元,主要原因是业务量增加带来的经费增长。

2019年支出总体情况及比上年增长4.2万元,主要原因是业务量增加带来的经费增长。

二、收入决算情况说明

 

2019年收入合计67.31万元,其中:财政拨款收入67.31万元,占100%

三、支出决算情况说明 

 

 

 

2019年支出合计67.31万元,其中:基本支出58.81万元,占87.4%;项目支出8.5万元,占12.6%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长4.2万元,主要原因是业务量增加带来的经费增长。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长4.2万元,主要原因是业务量增加带来的经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

 

 

 

2019 年财政拨款支出67.31万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增长4.2万元,主要原因是业务量增加带来的经费增长。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为69.94万元,支出决算为67.31万元,完成年初预算的96.2%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为49.08万元,支出决算为47.2万元,完成年初预算的96.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少带来的经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出58.81万元,包括:人员经费支出52.7万元和公用经费支出6.11万元。

人员经费52.7万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资25.48万元,津贴补贴11.85万元,奖金2.21万元,机关事业单位基本养老保险缴费6.5万元,公务员医疗补助缴费2.38万元,住房公积金2.43万元,医疗费1.85万元。

公用经费6.11万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费2.33万元,其他交通费用3.78万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年本部门没有“三公”经费预算,并已公开空表。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年本部门没有“三公”经费预算。

1.因公出国(境)支出情况说明。

2019年本部门没有因公出国(境)支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年本部门没有安排公务用车购置费用。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年本部门没有公务用车运行维护费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年本部门没有公务接待费支出。

(三)培训费支出情况说明。

2019年本部门没有培训费支出。

(四)会议费支出情况说明。

2019年本部门没有会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金8.5万元,占一般公共预算项目支出总额的12.6%。本部门无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

党建活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数8.5万元,执行数 8.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,扎实推进基层党组织建设,努力打造一批可看、可学、可推广的机关党建示范点,以点带面,推动机关党建工作再提升。通过党员教育培训,教育引导县直机关党组织和党员干部牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。做好党内激励工作,不断激发党员干部服务改革发展的积极性和主动性。发现的问题及原因:党建品牌建设不到位。党员教育培训方面未能全覆盖。机关党建服务中心工作效果不明显。下一步改进措施:扎实开展党组织标准化建设,加大机关党员干部教育培训力度,破解机关党建工作难题,不断提升机关党建工作水平。

 

 

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为49.08元,支出决算为47.2万元,完成预算的96.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少带来的经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 中共眉县直属机关工作委员会2019年决算公开表.XLS

 

 

 

 

 

 

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